鹰眼预警:烽火电子应收账款/营业收入比值持续增长

hmid (1) 2025-04-27 01:55:56

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月26日,发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为12.01亿元,同比下降18.28%;归母净利润为-1.52亿元,同比下降390.42%;扣非归母净利润为-1.56亿元,同比下降727.74%;基本每股收益-0.25元/股。

公司自1994年5月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为7023.61万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对烽火电子2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为12.01亿元,同比下降18.28%;净利润为-1.62亿元,同比下降357.34%;经营活动净现金流为-4.7亿元,同比下降157.11%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为6.5%,-8.11%,-18.29%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 16亿 14.7亿 12.01亿
营业收入增速 6.5% -8.11% -18.29%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-11.79%,-46.41%,-390.42%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 9767.57万 5234.19万 -1.52亿
归母净利润增速 -11.79% -46.41% -390.42%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-9.44%,-66.68%,-727.74%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 7435.72万 2477.72万 -1.56亿
扣非归母利润增速 -9.44% -66.68% -727.74%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-1.6亿元。

项目 20221231 20231231 20241231
净利润(元) 1亿 6284.7万 -1.62亿

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-18.29%,税金及附加同比变动9.18%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 16亿 14.7亿 12.01亿
营业收入增速 6.5% -8.11% -18.29%
税金及附加增速 -9.04% 55.86% 9.18%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为96.46%、106.51%、129.71%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款(元) 15.43亿 15.66亿 15.58亿
营业收入(元) 16亿 14.7亿 12.01亿
应收账款/营业收入 96.46% 106.51% 129.71%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-4.7亿元,持续三年为负数。

项目 20221231 20231231 20241231
经营活动净现金流(元) -8735.46万 -1.83亿 -4.7亿

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为-0.9亿元、-1.8亿元、-4.7亿元,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
经营活动净现金流(元) -8735.46万 -1.83亿 -4.7亿

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为29.74%,同比下降16.87%;净利率为-13.46%,同比下降414.92%;净资产收益率(加权)为-8.3%,同比下降390.21%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为40.47%、35.78%、29.74%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 40.47% 35.78% 29.74%
销售毛利率增速 -2.81% -11.59% -16.88%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为6.28%,4.27%,-13.46%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 6.28% 4.27% -13.46%
销售净利率增速 -17.45% -31.91% -414.92%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-8.3%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 5.57% 2.86% -8.3%
净资产收益率增速 -17.97% -48.65% -390.21%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为5.57%,2.86%,-8.3%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 5.57% 2.86% -8.3%
净资产收益率增速 -17.97% -48.65% -390.21%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-5.64%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 3.92% 1.99% -5.64%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为54.92%,同比增长4%;流动比率为1.53,速动比率为1.12;总债务为10.5亿元,其中短期债务为9.46亿元,短期债务占总债务比为90.09%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为-0.04、-0.09、-0.23,持续下降。

项目 20220630 20230630 20240630
经营活动净现金流(元) -2.94亿 -1.78亿 -3.33亿
流动负债(元) 19.46亿 20.07亿 19.65亿
经营活动净现金流/流动负债 -0.15 -0.09 -0.17

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-8.45%,营业成本同比增长-10.6%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20221231 20231231 20241231
预付账款较期初增速 -53.11% 82.01% -8.45%
营业成本增速 8.63% -0.87% -10.6%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为2.8亿元,较期初变动率为84.47%。

项目 20231231
期初应付票据(元) 1.54亿
本期应付票据(元) 2.84亿

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.5亿元,较期初变动率为119.47%。

项目 20231231
期初其他应付款(元) 2452.23万
本期其他应付款(元) 5381.98万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.4亿元、0.3亿元、0.7亿元,公司经营活动净现金流分别-0.9亿元、-1.8亿元、-4.7亿元。

项目 20221231 20231231 20241231
资本性支出(元) 3741.84万 2545.11万 6901.07万
经营活动净现金流(元) -8735.46万 -1.83亿 -4.7亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.77,同比下降18.68%;存货周转率为1.01,同比下降8.08%;总资产周转率为0.28,同比下降17.15%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为1.21,0.95,0.77,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 1.21 0.95 0.77
应收账款周转率增速 -18.72% -21.95% -18.68%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为1.11,1.1,1.01,存货周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
存货周转率(次) 1.11 1.1 1.01
存货周转率增速 -6.48% -0.37% -8.08%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为35.79%、36.35%、37.15%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款(元) 15.43亿 15.66亿 15.58亿
资产总额(元) 43.13亿 43.08亿 41.95亿
应收账款/资产总额 35.79% 36.35% 37.15%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.39,0.34,0.28,总资产周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
总资产周转率(次) 0.39 0.34 0.28
总资产周转率增速 -3.11% -12.58% -17.15%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.57、2.53、1.95,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 16亿 14.7亿 12.01亿
固定资产(元) 6.22亿 5.81亿 6.18亿
营业收入/固定资产原值 2.57 2.53 1.95

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