鹰眼预警:易天股份应收账款/营业收入比值持续增长

hmid (6) 2025-04-27 03:56:14

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月26日,发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.93亿元,同比下降27.37%;归母净利润为-1.09亿元,同比下降604.93%;扣非归母净利润为-1.11亿元,同比下降889.3%;基本每股收益-0.78元/股。

公司自2019年12月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为6994.5万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对易天股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.93亿元,同比下降27.37%;净利润为-1.11亿元,同比下降1000.55%;经营活动净现金流为1458.24万元,同比增长109.78%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为35.44%,-17.5%,-27.37%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
营业收入增速 35.44% -17.5% -27.37%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-36.83%,-51.09%,-604.93%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 4429.11万 2166.14万 -1.09亿
归母净利润增速 -36.83% -51.09% -604.93%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-33.63%,-65.62%,-889.3%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 4097.29万 1408.82万 -1.11亿
扣非归母利润增速 -33.63% -65.62% -889.3%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-1.1亿元。

项目 20221231 20231231 20241231
净利润(元) 4294.69万 1229.17万 -1.11亿

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-27.37%,税金及附加同比变动3.55%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
营业收入增速 35.44% -17.5% -27.37%
税金及附加增速 33.12% -10.78% 3.55%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为30.73%、44.77%、53.46%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款(元) 2.01亿 2.42亿 2.1亿
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
应收账款/营业收入 30.73% 44.77% 53.46%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降27.37%,经营活动净现金流同比增长109.78%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
经营活动净现金流(元) 513.23万 -1.49亿 1458.24万
营业收入增速 35.44% -17.5% -27.37%
经营活动净现金流增速 160.58% -3006.63% 109.78%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为30.62%,同比下降7.89%;净利率为-28.19%,同比下降1339.97%;净资产收益率(加权)为-13.16%,同比下降632.79%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为30.62%,同比下降7.89%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 31.54% 33.45% 30.62%
销售毛利率增速 -28.11% 6.04% -7.89%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为6.55%,2.27%,-28.19%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 6.55% 2.27% -28.19%
销售净利率增速 -54.17% -65.31% -1339.97%

• 预收款项/营业收入比值显著高于上年同期。报告期内,预收款项/营业收入比值为77.36%,显著高于以往同期。

项目 20221231 20231231 20241231
预收款项(元) 2.06亿 1.96亿 3.04亿
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
预收款项/营业收入 31.41% 36.22% 77.36%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-13.16%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 5.24% 2.47% -13.16%
净资产收益率增速 -40.52% -52.86% -632.79%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为5.24%,2.47%,-13.16%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 5.24% 2.47% -13.16%
净资产收益率增速 -40.52% -52.86% -632.79%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-10.8%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 4.26% 2.1% -10.8%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为46.92%,同比增长27.39%;流动比率为1.73,速动比率为0.75;总债务为2.32亿元,其中短期债务为2.21亿元,短期债务占总债务比为95.25%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.23,现金比率低于0.25。

项目 20221231 20231231 20241231
现金比率 0.45 0.24 0.23

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.74,同比下降28.74%;存货周转率为0.43,同比下降24.31%;总资产周转率为0.28,同比下降23.9%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.44,2.44,1.74,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 3.44 2.44 1.74
应收账款周转率增速 27.96% -29.21% -28.74%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为0.78,0.56,0.43,存货周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
存货周转率(次) 0.78 0.56 0.43
存货周转率增速 22.44% -28.38% -24.31%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.43,0.36,0.28,总资产周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
总资产周转率(次) 0.43 0.36 0.28
总资产周转率增速 22.4% -15.55% -23.9%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.06、2.54、1.95,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
固定资产(元) 2.14亿 2.13亿 2.02亿
营业收入/固定资产原值 3.06 2.54 1.95

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为279.6万元,较期初增长131.2%。

项目 20231231
期初长期待摊费用(元) 120.96万
本期长期待摊费用(元) 279.65万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.3亿元,较期初增长1112.95%。

项目 20231231
期初其他非流动资产(元) 269.87万
本期其他非流动资产(元) 3273.36万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为10.25%、11.79%、14.07%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
销售费用(元) 6714.36万 6372.72万 5523.46万
营业收入(元) 6.55亿 5.41亿 3.93亿
销售费用/营业收入 10.25% 11.79% 14.07%

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