新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月25日,发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为84.49亿元,同比增长5.94%;归母净利润为-1.51亿元,同比下降242.04%;扣非归母净利润为-2.8亿元,同比下降376.84%;基本每股收益-0.27元/股。
公司自2016年9月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为5.17亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对梦百合2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为84.49亿元,同比增长5.94%;净利润为-1.79亿元,同比下降247.25%;经营活动净现金流为9.64亿元,同比增长5.16%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长2.8%,近三个季度增速持续下降。
项目 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
营业收入(元) | 21.28亿 | 21.79亿 | 23.24亿 |
营业收入增速 | 11.88% | 3.04% | 2.8% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-1.5亿元,同比大幅下降242.05%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 4135.92万 | 1.07亿 | -1.51亿 |
归母净利润增速 | 115.01% | 157.74% | -242.05% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长5.94%,净利润同比下降247.25%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 80.17亿 | 79.76亿 | 84.49亿 |
净利润(元) | 5197.21万 | 1.22亿 | -1.79亿 |
营业收入增速 | -1.5% | -0.52% | 5.94% |
净利润增速 | 119.28% | 133.85% | -247.25% |
• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-1.8亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 5197.21万 | 1.22亿 | -1.79亿 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.5亿元、1.2亿元、-1.8亿元,同比变动分别为119.28%、133.85%、-247.25%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 5197.21万 | 1.22亿 | -1.79亿 |
净利润增速 | 119.28% | 133.85% | -247.25% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动5.94%,税金及附加同比变动-10.14%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 80.17亿 | 79.76亿 | 84.49亿 |
营业收入增速 | -1.5% | -0.52% | 5.94% |
税金及附加增速 | 52.43% | 2.03% | -10.14% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。近三期年报,营业收入同比变动分别为-1.5%、-0.52%、5.94%持续增长,经营活动净现金流同比变动分别为732.41%、62.12%、5.16%持续下降,营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 80.17亿 | 79.76亿 | 84.49亿 |
经营活动净现金流(元) | 5.65亿 | 9.17亿 | 9.64亿 |
营业收入增速 | -1.5% | -0.52% | 5.94% |
经营活动净现金流增速 | 732.41% | 62.12% | 5.16% |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为10.88、7.54、-5.39,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 5.65亿 | 9.17亿 | 9.64亿 |
净利润(元) | 5197.21万 | 1.22亿 | -1.79亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 10.88 | 7.54 | -5.39 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为36.85%,同比下降3.92%;净利率为-2.12%,同比下降239%;净资产收益率(加权)为-3.99%,同比下降217.01%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-3.99%,同比大幅下降217.01%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 1.4% | 3.41% | -3.99% |
净资产收益率增速 | 116.59% | 143.57% | -217.01% |
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-3.99%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 1.4% | 3.41% | -3.99% |
净资产收益率增速 | 116.59% | 143.57% | -217.01% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为61.69%,同比增长1.5%;流动比率为1.01,速动比率为0.64;总债务为23.88亿元,其中短期债务为22.91亿元,短期债务占总债务比为95.94%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.28、0.25、0.25,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.61,同比增长1.51%;存货周转率为3.17,同比增长11.28%;总资产周转率为0.86,同比增长2.99%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.5亿元,较期初增长37.43%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 1.12亿 |
本期在建工程(元) | 1.53亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为17.93%、21.81%、23.48%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 14.38亿 | 17.4亿 | 19.84亿 |
营业收入(元) | 80.17亿 | 79.76亿 | 84.49亿 |
销售费用/营业收入 | 17.93% | 21.81% | 23.48% |
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