鹰眼预警:克莱特营业收入与净利润变动背离

hmid (2) 2025-04-26 21:54:59

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月25日,发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为5.29亿元,同比增长4.06%;归母净利润为5465.54万元,同比下降9.76%;扣非归母净利润为5182.24万元,同比下降6.36%;基本每股收益0.7446元/股。

公司自2022年3月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为8074万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对克莱特2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.29亿元,同比增长4.06%;净利润为5464.21万元,同比下降9.71%;经营活动净现金流为9292.49万元,同比增长195.32%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为5.3亿元,同比增长4.06%,去年同期增速为20.44%,较上一年有所放缓。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 4.22亿 5.08亿 5.29亿
营业收入增速 7.74% 20.44% 4.06%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长4.06%,净利润同比下降9.71%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 4.22亿 5.08亿 5.29亿
净利润(元) 5021.71万 6052.09万 5464.21万
营业收入增速 7.74% 20.44% 4.06%
净利润增速 9.71% 20.52% -9.71%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动4.06%,税金及附加同比变动-0.53%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 4.22亿 5.08亿 5.29亿
营业收入增速 7.74% 20.44% 4.06%
税金及附加增速 11.49% 15.33% -0.53%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长22.95%,营业成本同比增长4.21%,存货增速高于营业成本增速。

项目 20221231 20231231 20241231
存货较期初增速 17.4% 8.68% 22.95%
营业成本增速 8.52% 19.31% 4.21%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长22.95%,营业收入同比增长4.06%,存货增速高于营业收入增速。

项目 20221231 20231231 20241231
存货较期初增速 17.4% 8.68% 22.95%
营业收入增速 7.74% 20.44% 4.06%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为28.07%,同比下降0.36%;净利率为10.33%,同比下降13.24%;净资产收益率(加权)为12.03%,同比下降14.86%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为28.07%,同比下降0.36%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 29.15% 29.81% 28.07%
销售毛利率增速 -1.72% 2.27% -0.36%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为40.87%,同比增长15.24%;流动比率为1.9,速动比率为1.33;总债务为5760.27万元,其中短期债务为3260.27万元,短期债务占总债务比为56.6%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为34.85%,35.47%,40.87%,变动趋势增长。

项目 20221231 20231231 20241231
资产负债率 34.85% 35.47% 40.87%

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.36,2.17,1.9,短期偿债能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
流动比率(倍) 2.36 2.17 1.9

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.46、0.42、0.36,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
现金比率 0.46 0.42 0.36

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为971.1万元,较期初变动率为102.23%。

项目 20231231
期初预付账款(元) 480.19万
本期预付账款(元) 971.07万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长102.23%,营业成本同比增长4.21%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20221231 20231231 20241231
预付账款较期初增速 15.68% -29.49% 102.23%
营业成本增速 8.52% 19.31% 4.21%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.83,同比下降9.39%;存货周转率为2.78,同比下降10.25%;总资产周转率为0.71,同比下降7.07%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.28,3.12,2.83,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 3.28 3.12 2.83
应收账款周转率增速 -14.88% -4.99% -9.39%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为1.9亿元,较期初增长53.86%。

项目 20231231
期初固定资产(元) 1.23亿
本期固定资产(元) 1.89亿

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为4.9、4.14、2.8,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 4.22亿 5.08亿 5.29亿
固定资产(元) 8601.82万 1.23亿 1.89亿
营业收入/固定资产原值 4.9 4.14 2.8

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为507.5万元,较期初增长635.57%。

项目 20231231
期初在建工程(元) 69万
本期在建工程(元) 507.55万

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