新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月24日,发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为6.02亿元,同比增长5.52%;归母净利润为1.05亿元,同比增长9.14%;扣非归母净利润为8484.13万元,同比增长11.93%;基本每股收益1.54元/股。
公司自2021年7月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为1.07亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对绿岛风2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.02亿元,同比增长5.52%;净利润为1.05亿元,同比增长9.14%;经营活动净现金流为8498.48万元,同比下降45.39%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为6亿元,同比增长5.52%,去年同期增速为20.44%,较上一年有所放缓。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4.73亿 | 5.7亿 | 6.02亿 |
营业收入增速 | -14.16% | 20.44% | 5.52% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动5.52%,税金及附加同比变动-9.3%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4.73亿 | 5.7亿 | 6.02亿 |
营业收入增速 | -14.16% | 20.44% | 5.52% |
税金及附加增速 | 4.24% | 69.1% | -9.3% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长50.2%,营业收入同比增长5.52%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | -14.16% | 20.44% | 5.52% |
应收账款较期初增速 | 69.09% | 48.77% | 50.2% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为8.95%、11.06%、15.75%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 4239.03万 | 6306.45万 | 9472.49万 |
营业收入(元) | 4.73亿 | 5.7亿 | 6.02亿 |
应收账款/营业收入 | 8.95% | 11.06% | 15.75% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长5.52%,经营活动净现金流同比下降45.39%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4.73亿 | 5.7亿 | 6.02亿 |
经营活动净现金流(元) | -329.27万 | 1.56亿 | 8498.48万 |
营业收入增速 | -14.16% | 20.44% | 5.52% |
经营活动净现金流增速 | -111.81% | 4826.37% | -45.39% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.809低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | -329.27万 | 1.56亿 | 8498.48万 |
净利润(元) | 4169.9万 | 9621.08万 | 1.05亿 |
经营活动净现金流/净利润 | -0.08 | 1.62 | 0.81 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为37.46%,同比增长1.61%;净利率为17.45%,同比增长3.43%;净资产收益率(加权)为12.38%,同比增长2.91%。
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为31.19%,同比增长20.41%;流动比率为2.51,速动比率为2.23;总债务为2.8亿元,其中短期债务为2.8亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为3.62,3.11,2.51,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 3.62 | 3.11 | 2.51 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.46、2.64、1.84,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 3.46 | 2.64 | 1.84 |
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为17.29%、21.23%、31.99%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总债务(元) | 1.34亿 | 1.76亿 | 2.8亿 |
净资产(元) | 7.76亿 | 8.31亿 | 8.76亿 |
总债务/净资产 | 17.29% | 21.23% | 31.99% |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为143.4万元,较期初变动率为92.16%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 74.64万 |
本期其他应付款(元) | 143.42万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为7.63,同比下降29.48%;存货周转率为3.7,同比增长28.1%;总资产周转率为0.5,同比下降6.27%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为4.22%、5.62%、7.44%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 4239.03万 | 6306.45万 | 9472.49万 |
资产总额(元) | 10.06亿 | 11.21亿 | 12.73亿 |
应收账款/资产总额 | 4.22% | 5.62% | 7.44% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为582.4万元,较期初增长110.38%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 276.83万 |
本期长期待摊费用(元) | 582.38万 |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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