鹰眼预警:九菱科技营业收入与净利润变动背离

hmid (2) 2025-04-23 21:40:28

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月22日,发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为1.52亿元,同比增长7.6%;归母净利润为2419.06万元,同比下降25.31%;扣非归母净利润为2291.87万元,同比增长14.34%;基本每股收益0.37元/股。

公司自2022年12月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为2450.4万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对九菱科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.52亿元,同比增长7.6%;净利润为2419.06万元,同比下降25.31%;经营活动净现金流为870.68万元,同比增长96.18%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.6%,净利润同比下降25.31%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 1.34亿 1.41亿 1.52亿
净利润(元) 2056.55万 3238.8万 2419.06万
营业收入增速 -14.15% 5.35% 7.6%
净利润增速 -34.03% 57.49% -25.31%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.2亿元、0.3亿元、0.2亿元,同比变动分别为-34.03%、57.49%、-25.31%,净利润较为波动。

项目 20221231 20231231 20241231
净利润(元) 2056.55万 3238.8万 2419.06万
净利润增速 -34.03% 57.49% -25.31%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.36低于1,盈利质量较弱。

项目 20221231 20231231 20241231
经营活动净现金流(元) 3971.27万 443.81万 870.68万
净利润(元) 2056.55万 3238.8万 2419.06万
经营活动净现金流/净利润 1.93 0.14 0.36

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为26.36%,同比增长7.27%;净利率为15.97%,同比下降30.58%;净资产收益率(加权)为7.57%,同比下降28.65%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为15.97%,同比大幅下降30.59%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 15.39% 23% 15.97%
销售净利率增速 -23.15% 49.5% -30.59%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期24.57%增长至26.36%,销售净利率由去年同期23%下降至15.97%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 25.54% 24.57% 26.36%
销售净利率 15.39% 23% 15.97%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为68.27%,客户过于集中。

项目 20221231 20231231 20241231
前五大客户销售占比 68.76% 67.73% 68.27%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为21.24%,同比增长43.04%;流动比率为3.17,速动比率为2.72;总债务为3181万元,其中短期债务为3181万元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为5.33,5.24,3.17,短期偿债能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
流动比率(倍) 5.33 5.24 3.17

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为2.25%、2.73%、9.67%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
总债务(元) 672.77万 851.5万 3181万
净资产(元) 3亿 3.11亿 3.29亿
总债务/净资产 2.25% 2.73% 9.67%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.98,同比下降3.52%;存货周转率为2.89,同比增长2.04%;总资产周转率为0.39,同比下降0.61%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为2.15,2.05,1.98,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 2.15 2.05 1.98
应收账款周转率增速 -12.85% -4.32% -3.52%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.47,0.39,0.39,总资产周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
总资产周转率(次) 0.47 0.39 0.39
总资产周转率增速 -36.27% -17.28% -0.61%

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.9亿元,较期初增长163.3%。

项目 20231231
期初在建工程(元) 3487.44万
本期在建工程(元) 9182.52万

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